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贵南县老干部局 2018年部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/2 15:33:00    

 

贵南县老干部局2018年部门预算


                    

 

第一部分 贵南县老干部局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 贵南县老干部局 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

<!--[if !supportLists]-->第三部分 <!--[endif]-->贵南县老干部局 2018 年部门预算情  

况说明           

<!--[if !supportLists]-->第四部分 <!--[endif]-->名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 贵南县老干部局概况

 

  一、主要职能

   1、贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。

  2、检查、督促各单位落实离退休干部政策;组织离退休干部发挥作用和开展各项活动;发现问题,认真研究,及时纠正,合理解决。

  3、做好离退休干部的政治学习,阅读文件、听重要报告,参加有关会议和重大活动的组织工作。

  4、对离退休干部进行家访和组织慰问活动,注意了解他们的情况,认真做好来信来访工作,主动为老干部排忧解难,多办实事,使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

  5、负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作;协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。

  6、按照上级要求做好老干部的管理工作。

  7、深入调查研究,探讨新形势下老干部工作的新情况,新问题,为县委县政府决策提供可靠信息依据,当好领导参谋。

  8、指导、检查老干部活动中心的工作,组织老干部开展各项文体活动等。

  二、部门预算单位构成

 2017年度预算编制范围包括预算单位1个。(1)、老干部局人员编制情况:人员编制总计人数5人,其中:实有人员5人,编外人员1人,(2)、离休人员7人。

 

 

第二部分 贵南县老干部局2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

一般公共

政府性基金

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

616.1

一.一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

616.1

 

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

八.社会保障和就业支出

605.71

605.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、住房保障支出

10.39

10.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收入合计

616.1

 

本年支出合计

616.1

616.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

616.1

269.08

347.02

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

 

归口管理的行政单位离退休

121.12

 

 

121.12

 

 

208

05

03

 

离退休人员管理机构

170.29

 

 

125.89

44.4

 

208

05

99

 

其他行政事业单位离退休支出

52.62

 

 

 

52.62

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.68

 

 

11.68

 

 

208

08

01

 

死亡抚恤

250.00

 

 

 

250.00

 

221

02

01

 

住房公积金

10.39

 

 

10.39

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

20

 

18 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

269.08

 

262.35

 

 

6.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

工资福利支出

 

119.16

 

119.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

基本工资

 

 

 

27.18

 

27.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

津贴补贴

 

 

 

79.57

 

79.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

奖金

 

 

 

10.2

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

失业保险

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

其他工资福利支出

2.07

2.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

6.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

办公费

 

 

 

 

 

 

 

 

3.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

电费

 

 

 

 

 

 

0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

邮电费

 

 

 

 

 

 

 

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.43

 

 

 

 

差旅费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

0.17

 

 

 

 

维修(护)费)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

0.09

 

 

 

 

 

培训费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

0.43

 

 

 

8

公务接待费

 

 

  0.43

 

 

 

 

 

 

9

公务用车运行维护费其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

其他商品和服务支出

 

 

 

 

  0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

143.19

 

143.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

离休费

 

 

 

121.12

 

121.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

养老保险金

 

11.68

 

11.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

住房公积金

 

 

 

10.39

 

10.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

 

合计

因公出国

公务

公务用车购置及运行费

 

 

(境)费

接待费

合计

 

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

 

1.49

 

0.43

 

1.06

 

 

 

 

1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

一.一般公共预算拨款收入

 

616.1

一.一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

616.1

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

605.71

 

 

 

 

 

 

三.上级补助收入

 

 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

十.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七.其他收入

 

 

 

十四.住房保障支出

 

10.39

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

616.1

本  年  支  出  合  计

616.1

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

616.1

支  出  总  计

616.1

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                部门公开表7

 

 

    部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

事业收入

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

 

其中:

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

 

目名

算拨

 

 

教育

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

 

款收

 

 

收费

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额