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贵南县委办2018 年部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/5 15:05:57    

 

贵南县委2018 年部门预算


             

 

 

 

第一部分 贵南县委公室部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 贵南县委公室 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 贵南县委公室 2018 年部门预算情况明第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

 

 

第一部分 贵南县委部门概况

 

 

 

一、主要职能

 

 (1) 协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系。

2)负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。

3)负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

(4)围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确的向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议。

5)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确的为县委领导、上级党委报送信息。

(6)围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

7)负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作,中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线的的管理工作。

8)负责中、省、州领导来宾的接待工作。

9)主管全县保密工作,督促、检查全县各部门及驻县单位、部队和企事业单位对《保密法》机器配套法规的贯彻实行情况。

10)承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

 

 

二、部门预算单位构成

 

纳入贵南县委办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

 

包括:(含编制政府性基金预算的单位)

 

 

 

 

 

 

序 号

单位名称

1

贵南县委办公室

2

贵南县政协

3

贵南县纪委

4

贵南县组织部

5

贵南县宣传部

6

贵南县妇联

7

贵南县总工会

8

贵南县团委

9

贵南县政法委

10

贵南县档案局

11

贵南县党校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3


 

第二部分 贵南县委办公室部门 2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

一般公共

预算

政府性基金

预算

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

3309.48

一.一般公共服务支出

2479.62

2479.62

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

3309.48

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

316.01

316.01

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

五.教育支出

147.33

147.33

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

七.住房保障支出

239.89

239.89

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支

 

126.63

126.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收

3309.48

     

 

3309.48

3309.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

31

01

 

党办行政运行

346.21

330.21

16

201

02

01

 

政协行政运行

293.12

277.12

16

201

02

05

 

委员视察

11.9

 

11.9

201

02

06

 

参政议政

3

 

3

204

06

01

 

司法行政运行

316.01

178.77

137.24

201

32

01

 

组织行政运行

369.28

135.84

233.44

201

26

01

 

档案行政运行

108.28

105.28

3

201

29

01

 

妇联行政运行

76.49

44.99

31.5

201

29

01

 

团委行政运行

131.77

56.69

75.08

201

33

01

 

宣传行政运行

361.56

121.74

239.82

201

29

01

 

工会行政运行

467.35

91.85

375.5

205

08

02

 

干部教育

147.33

120.33

27

201

11

01

 

纪检行政运行

310.66

289.66

21

208

05

05

 

基本养老保险缴费

239.89

239.89

 

221

02

01

 

住房公积金

126.63

126.63

 


 

 

4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

2018 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

2119

1889.5

229.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

1734.49

1734.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

基本工资

 

 

452.45

452.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

津贴补贴

 

 

837.07

837.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

奖金

 

 

144.5

144.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

绩效工资

 

 

23.8

23.8

 

 

 

 

 

 

 

5

养老保险

 

 

239.89

239.89

 

 

 

 

 

 

 

6

 

其他工资福利支出

36.78

36.78

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

商品和服务支出

 

229.5

 

229.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

办公费

71.31

 

71.31

 

 

 

2

水费

0.87

 

0.87

 

 

 

3

电费

1.76

 

1.76

 

 

 

4

邮电费

0.87

 

0.87

 

 

 

5

取暖费

8.74

 

8.74

 

 

 

6

差旅费

3.5

 

3.5

 

 

 

7

维修费

1.76

 

1.76

 

 

 

8

培训费

8.74

 

8.74

 

 

 

9

公务接待费

8.74

 

8.74

 

 

 

10

公务用车运行维护费

118.83

 

118.83

 

 

 

11

其他商品和服务支出

4.38

 

4.38

 

 

303

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

155.01

155.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

生活补助

 

 

28.38

28.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

住房公积金

 

 

126.63

126.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务

 

 

公务用车购置及运行费

 

年度

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(境)费

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

 

86.55

 

5.26

81.29

 

 

 

 

81.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

5


 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

一.一般公共预算拨款收入

 

3309.48

一.一般公共服务支出

 

2479.62

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

3309.48

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

 

316.01

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

五.教育支出

 

147.33

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

 

八.社会保障和就业支出

 

126.63

 

 

 

 

 

 

三.上级补助收入

 

 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

十.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七.其他收入

 

 

 

十四.住房保障支出

 

239.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

3309.48

本  年  支  出  合  计

 

3309.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总

 

3309.48

支  出  总  计

 

3309.48

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 7

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

事业

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

其中:

单位

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

目名

算拨

 

教育

经营

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

款收

 

收费

收入

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3309.48

 

3309.48

 

 

 

 

 

 

 

 

201

31

01

党办行政运行

346.21

 

346.21

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

01

政协行政运行

293.12

 

293.12

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

05

委员视察

11.9

 

11.9

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

06

参政议政

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

204

06

01

司法行政运行

316.01

 

316.01

 

 

 

 

 

 

 

 

201

32

01

组织行政运行

369.28

 

369.28

 

 

 

 

 

 

 

 

201

26

01

档案行政运行

108.28

 

108.28

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

01

妇联行政运行

76.49

 

76.49

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

01

团委行政运行

131.77

 

131.77

 

 

 

 

 

 

 

 

201

33

01

宣传行政运行

361.56

 

361.56

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

01

工会行政运行

467.35

 

467.35

 

 

 

 

 

 

 

 

205

08

02

干部教育

147.33

 

147.33

 

 

 

 

 

 

 

 

201

11

01