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贵南县经济商务和信息化局2018 年部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/15 8:43:14    

贵南县经济商务和信息化局2018 年部门预算


 

 

 

第一部分 贵南县经济商务和信息化局概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 贵南县经济商务和信息化局 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分  贵南县经济商务和信息化局2018 年部门预算情况明 

第四部分 名词解释

 


 

第一部分   贵南县经济商务和信息化局概况

 

 

 

一、主要职能

 

(请根据部门三定方案确定的职能填列)

 

(一)贯彻执行国家、省、州有关工业、信息化、新型工业化、供销、安全生产、内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的法律法规和方针政策。拟订工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作及非公有制经济的发展规划并指导实施。拟订安全生产规划和年度计划并组织实施。

 

(二)提出优化产业布局、结构调整答案政策建议。推进工作经济结构答案优化与调整,推进工业化和信息化相融合。协调解决新型工作化进程中答案重要问题。

 

(三)分析工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,负责工业和信息业应急管理、产业安全有关工作。

 

(四)提出工业组织协调企业在项目建设中答案重大问题,信息化固定资产投资规模与投资方向建议,按规定负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资答案有关工作。

 

(五)指导行业管理和产业技术创新发展,推进新兴产业、信息服务业和生产性服务业发展,对旅游工作进行监督管理。

 

(六)原材料业、消费品业的发展规划和政策措施,指导工业企业技术引进和改造工作。

 

(七)组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产的政策,参与拟定能源节约和资源综合利用,清洁生产答案发展规划,组织节能和新产品、新技术、新设备、新资料的推广应用。承担本行政区域内工业企业的节能监察工作。

 

(八)组织协调工业企业融资工作,协调金融机构解决工业企业信贷等工作。

 

(九)指导中小企业发展。

 

(十)提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建业。负责推进流通产业结构调整,促进商贸企业发展政策的实施,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

 

(十一)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设,规范市场运行、流通秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

(十二)组织实施重要消费品市场调控。承担重要生产资料流通管理的职责。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(十三)按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作,促进外贸活动。

 

(十四)负责监督管理食盐,再生资源回收和汽车、酒类流通、成品油、边销茶行业。

 

(十五)根据县政府授权,代表县政府对国家出资企业履行出资人职责。依法指导和监督国有资产管理工作。

 

(十六)组织实施全县性安全生产大件车和专项监督指导协调和监督安全生产行政执法工作。

 

二、部门预算单位构成

 

纳入2018 年部门预算编制范围的一级预算单位1个,行政单,县经济商务和信息化局机关行政编制5名,行政工勤1名,年末实有人数6人,其中行政5人,行政工勤1人。

 


第二部分 贵南县经济商务和信息化局2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

一般公共

政府性基金

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

 

208.55

 

一.一般公共服务支出

      

  100.75

100.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

 

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿

 

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

 

七.文化体育与传媒支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

八.社会保障和就业支

11.5

11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、资源勘探信息等支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、商业服务业

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、住房保障支出

7.30

7.30

 

 

本  年  收

208.55

 

本  年  支  出  合

208.55

208.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

01

 

行政运行

95.75

95.75

 

 

201

13

08

 

招商引资

5.0

 

 

 

5.0

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险

11.5

11.5

 

 

215

06

05

 

安全监管监察专项

10.00

 

10.00

216

05

04

 

旅游宣传

3.00

 

 

 

3.00

216

05

99

 

其他旅游业管理与服务支出

76.00

 

 

 

76.00

221

02

01

 

住房公积金

7.30

7.30

 

 


 

 

4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

2018 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

   114.55

 

     106.46

8.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

106.46

 

106.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

基本工资

 

 

 

26.39

 

26.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

津贴补贴

 

 

 

48.59

 

48.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

奖金

 

 

 

10.20

 

10.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

11.50

 

11.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

 

 

7.30

 

7.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他工资福利

 

 

2.48

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

商品和服务支出

 

  8.09

 

 

8.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

办公费

 

 

4.53

 

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

咨询费

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

水费

 

 

0.05

 

0.05

 

 

 

 

5

 

电费

 

 

0.10

 

      0.10

 

 

 

 

6

 

邮电费

 

0.05

 

0.05

 

 

 

 

7

 

取暖费

 

 0.51

 

 

0.51

 

 

 

 

8

 

差旅费

 

 0.20

 

 

0.20

 

 

 

 

9

 

维修(护)费

 

 0.10

 

 

0.10

 

 

 

 

10

 

培训费

 

 0.51

 

 

0.51

 

 

 

 

11

 

公务接待费

 

 0.51

 

 

0.51

 

 

 

 

12

 

公务用车运行维护费

 

 1.27

 

 

1.27

 

 

 

 

13

 

其他商品和服务支出

 

 0.26

 

 

0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

7.30

7.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务

 

 

公务用车购置及运行费

 

年度

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(境)费

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

 

1.78

 

0.51

 

 

 

 

1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

一.一般公共预算拨款收入

 

208.55

一.一般公共服务支出

 

100.75

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

 

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

 

八.社会保障和就业支出

 

11.50

 

 

 

 

 

 

三.上级补助收入

 

 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

十.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七.其他收入

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 十五.商业服务业等支出

 

79.00

 

 

 

 十六.住房保障支出

 

7.30

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

208.55

本  年  支  出  合  计

 

208.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总

 

 

支  出  总  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 7

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

 

其中:

单位

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

 

目名

算拨

 

 

教育

经营

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

 

款收

 

 

收费

收入

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

01

行政运行

95.75

 

95.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

13

08

招商引资

5.00

 

5.00